|
当前位置: 首页>>公开信息内容
商南县交通运输局2017年部门决算公开情况说明
索引号: czj-07_G/2018-1012001 公开目录: 财政预决算(“三公”经费) 发布日期: 2018年10月11日
主题词: 发布机构: 交通局 文    号:
 

 

商南县交通运输局2017年部门决算公开情况说明

一、 部门主要职责

1、贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准,拟定全县交通运输发展规划和交通运输行业政策,研究起草相关规范性文件,指导全县公路、水路交通运输行业体制改革工作。

2、组织拟定全县公路、水路及客运行业发展规划、年度计划并监督实施。

3、承担全县道路、水路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租车行业管理工作,维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

4、承担全县水上交通安全监管责任。

5、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见,按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

6、承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准;负责全县重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作;负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。

7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。负责全县公路路网运行监测和协调。

8、指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,相关统计工作,发布有关信息;指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、承办县政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

完成商郧路“三改二”、迎宾大道四期改建工程;完成湘水公里、试马毛河公路、郭山公路等3条通乡公路任务。建成清油河八龙大桥、过风楼镇县河口村大桥、捉马沟大桥等3座桥梁;完成丹江桥、金丝峡镇碾子坪稻田河桥、金丝峡镇东沟口稻田河桥等3座危桥改造任务。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2017年部门决算公开范围的单位共有1个,具体单位名称如下:

序号

单位名称

1

商南县交通运输局

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制10人。其中,行政编制9人,事业编制0人;本部门实有人员14人。其中,行政9人,事业0人。单位管理的离退休人员0人(仅反映未纳入机关事业养老保险经办机构管理的离退休人员)。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入2691.24万元,与上年1032万元相比增加1659.24万元。原因为项目数量增加。本年度支出2691.24万元,与上年1033万元相比增加1658.24万元。原因为项目数量增加。

2、本年度收入2691.24万元。其中财政拨款收入2691.24万元。

3、本年支出2691.24万元。其中公路水路运输支出为1862.14万元,成品油价格改革对交通运输的补贴支出为829.10万元

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入2691.24万元,比上年1032万元相比增加1659.24万元。原因为项目数量增加。本年度财政拨款支出2691.24万元,与上年1033万元相比增加1658.24万元。原因为项目数量增加。

2、一般公共预算财政拨款支出为其中公路水路运输支出为1862.14万元,成品油价格改革对交通运输的补贴支出为829.10万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况,人员经费支出为247.06万元,公用经费支出43.49万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出为2.73万元,比上年3.45万元减少0.72万元,原因为厉行节约,缩减开支。其中公务接待费为0.65万元,比上年0.6万元增加0.05万元,原因为项目增多,接待次数增多。公务用车运行维护费为2.08万元,比上年2.1万元减少0.02万元,原因为厉行节约,缩减开支。无因公出国(境)团组情况、无公务用车购置及运行情况、无公务车辆保有情况、国内公务接待的批次为25次、人数为135人、经费总额为0.65万元。

2、培训费支出决算情况说明。培训费1.09万元,比上年1.1万元减少0.01万元,原因为厉行节约,缩减开支。

3、会议费支出决算情况说明。会议费0.48万元,比上年0.5万元减少0.02万元,原因为厉行节约,缩减开支。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

本单位无绩效管理情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关、单位运行经费支出情况

日常公用经费支出为43.49万元,比上年21.35万元增加22.14万元,原因为业务量增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,本部门及所属单位共有公务车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套),单价50万元以上的设备0台(套)。2017年当年购置公务车辆0辆,购置单价20万元以上的设备0台(套),购置单价50万元以上的设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

5、道路交通管理:反映公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

    附件下载:
  [交通局决算公开数据  57K]
       

党政机关

网站标识