|
当前位置: 首页>>信息公开>>公开信息内容
商南县交通运输局2017年部门预算
索引号: jtj-04_A/2017-0712001 公开目录: 财政预决算(“三公”经费) 发布日期: 2017年02月10日
主题词: 发布机构: 交通局 文    号:
 

商南县交通运输局2017年部门预算

 

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准,拟定全县交通运输发展规划和交通运输行业政策,研究起草相关规范性文件,指导全县公路、水路交通运输行业体制改革工作。

(二)组织拟定全县公路、水路及客运行业发展规划、年度计划并监督实施.

(三)承担全县道路、水路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租车行业管理工作,维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

(四)承担全县水上交通安全监管责任。

(五)负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见,按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

(六)承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准;负责全县重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作;负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。

(七)指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。负责全县公路路网运行监测和协调。

(八)指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,相关统计工作,发布有关信息;指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(九)承办县政府交办的其他事项。

二、2017年度主要工作任务

1、加快交通项目建设工作。紧扣“十二五”规划、交通扶贫规划和市、县目标任务,科学有序地加大项目前期推陈出新工作,重点是商郧路“三改二”项目的实施,国道345建设项目的实施。

2、积极稳步推进汽车站点建设。

3、继续巩固公路养护成果。进一步完善干线和农村公路养护体制,加大对农村水毁路段的修复和养护,确保道路养护质量,县、乡、村公路优良路率分别达到78%、59%和50%。积极构建治超工作长效机制,强化路政管理,确保农村公路车辆超限超载率分别稳定控制在2%和3%以内;货物装载源头监管分类科学、责任落实,有效监管率达到95%以上。加强路政管理,农村公路结案率和收赔率分别达到85%、80%以上。

4、提升城乡运输体系服务水平。以调整运输结构,优化资源配置,提高效率为重点,坚持“公交优先、城乡一体”发展理念,在巩固“红旗公交车、服务标兵出租车”创建活动的基础上开展城市客运星级服务竞赛活动,进一步引导和规范从业人员遵法守纪、文明服务、规范经营。

5、严把质量打造精品工程。全面落实现代工程“五化”管理理念,进一步完善工程建设质量保证体系,严格施工程序,加大检测频率,对重点建设项目实施质量责任追究制,农村公路大中修及新(改)建工程质量合格率达100%,单点合格率在90%以上,关键指标抽查合格率达到92%以上。

6、稳步推进交通企业增效。继续推进交通运输企业改革,积极盘活现有资源,转换经营模式,创新发展途径,推动企业健康协调发展,稳步增加企业经济收入。加快企业综合开发。

7、全力维护行业安全稳定。健全安全管理长效机制,夯实安全工作责任,实施安全源头管理,严肃事故查处和责任追究。积极开展“平安工地”、“平安企业”、“安全生产月”等创建活动,确保农村公路安全畅通,道路运输及水上运输无重大责任事故、四项指标较去年同期有大幅度下降,维护行业安全生产形势稳定。

8、深入创建文明廉洁行业。深入贯彻十八大全会议精神,加强交通运输工作宣传,积极开展交通文化建设实践活动。深化“学习型党组织”,强化党组织建设, 推进创先争优常态化、长效化,不断提升交通行业形象。加强党风廉政建设,继续推广重大项目派驻监察室制度,强化廉政教育,完善廉政风险评估制度,积构建极具有交通运输特点的惩防腐败体系,切实提高廉政建设科学化水平。

三、部门基本情况

序号

单位名称

单位

性质

经费管

理形式

编制人数

合计

行政

事业

1

商南县交通运输局

行政

全额管理

10

9

1

 

合  计

 

 

10

9

1

四、部门收支预算编制的依据及测算

(一)人员经费

核定的范围为单位实有正式职工,含工人、军队转业干部、下派、离岗人员,不包括临时人员。总编制数10人,实有14人。人员经费支出主要是按照国家规定的工资福利政策标准,按单位2016年1月底在册人数测算填报。

(二)日常公用经费

日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。

    年度追加项目支出按照财政预算下达文件的要求安排使用。

(三)2017年预算收支情况

2017年收入预算总计176.75万元,其中:公共预算拨款176.75万元。

2017年支出预算总计176.75万元,其中:工资福利支出102.98万元,商品和服务支出4万元,对个人和家庭的补助支出69.77万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

商南县交通运输局2017年部门预算情况表

单位:人、元

项  目

预算数

占用国有资产总额

2179526

预算数

人数

金额

项  目

人数

金额

人员支出

 

2054887

二、公用支出

 

59377

1、在职人员

14

1029888

1、标准公用经费

10

40000

(1)基本工资

 

565308

2、调整(补差)公用经费

 

 

(2)公务员津贴补贴

 

459300

3、会议费

 

 

(3)绩效工资

 

 

4、工会经费

 

9377

(4)其他津贴补贴

 

5280

5、项目支出(党委经费)

 

 

10000

2、其它人员

 

659311

6、其他

 

 

(1)离休人员

1

73987

三、部门预算支出总计

 

2114264

(2)退休人员

10

110016

四、扣减项目

 

346753

(3)遗补人员

2

5700

医疗保险

 

53952

(4)精简人员

 

 

住房公积金

 

56264

(5)定(差)补人员

 

 

工会经费

 

9377

(6)付业工

 

 

职工养老保险

 

227160

(7)其它

 

46056

 

 

 

3、三费(含退休两费)

 

28312

 

 

 

4、住房公积金

 

56264

 

 

 

5、医疗保险

 

53952

五、2015年预算下达数

1767511

6、退休建房费

 

 

其中:1、工资统发数

1265647

7、职工养老保险

 

227160

2、单位未统发数

501864

备注:                               


 

2017年部门预算支出明细表

单位:交通运输局                                                 单位:元

 

 

 

单位名称

(科目)

支出总计

基本支出

项目

支出

 

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

对企事业单位的补贴

转移性支出

债务利息支出

项目

名称

金额

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

214

01

01

交通局

2114264.00

2104264.00

1790617.00

49377.00

264270.00

 

 

 

党委经费

10000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出总计

10000


 

商南县2017年度部门“三公“经费预算表

单位:交通运输局                                            单位:万元

项  目

2017年预算数

2016年预算数

增减比例

合  计

3.105

3.45

-10.00%

1、因公出国(境)费用

 

 

 

2、公务招待费

0.72

0.8

-10.00%

3、公务用车费

2.385

2.65

-10.00%

其中:(1)公务用车运行维护费

2.385

2.65

-10.00%

(2)公务用车购置

 

 

 

 

       

党政机关

网站标识